一、 *采购人名称: ******集团
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************079
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******集团
六、 *验收日期: 2025年5月16日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 公牛 GN-609 电源插座3米 5 200.0 公牛/BULLGN-609 验收通过 2 中环力安 ZHLA8501 塑料扫把 60 300.0 中环力安ZHLA8501 验收通过 3 宝克 BC1340 彩色长尾夹19mm 10 100.0 宝克/BaokeBC1340 验收通过 4 金绿士 JLS-LSYT-010 木杆拖把 50 500.0 金绿士/KINRSJLS-LSYT-010 验收通过 5 晨光 G-5 按动中性笔芯 0.5mm【20支/盒】 24 432.0 晨光/M&GG-5 验收通过 6 铁撮箕 10 100.0 吉美吉多30*24*58 验收通过 7 南孚 5号 碱性电池聚能环3代 2粒/板 25 125.0 南孚/NANFU5号 验收通过 8 晨光 AJD97334 封口胶带 6 72.0 晨光/M&GAJD97334 验收通过 9 晨光 k35 0.5mm按动中性笔 24 672.0 晨光/M&Gk35 验收通过 10 晨光 k35 0.5mm按动中性笔 24 672.0 晨光/M&Gk35 验收通过 11 得力 6009 剪刀 180mm 12 57.6 得力/deli6009 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 杨志鹏
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