一、 *采购人名称: ******中学
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************757
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******中学
六、 *验收日期: 2025年5月23日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 吸水纸 44 220.0 无品牌XSZ 验收通过 2 试管架 120 3180.0 无品牌SGJ 验收通过 3 砂纸 178 178.0 无品牌SZ 验收通过 4 量筒 80 360.0 无品牌LT 验收通过 5 磁铁 20 1160.0 无品牌CT 验收通过 6 铁钉实验耗材 20 360.0 无品牌铁钉 验收通过 7 酚酞 10 350.0 无品牌FT 验收通过 8 博美 量筒 80 656.0 博美100ml 验收通过 9 天然大理石 50 900.0 无品牌大理石500克 验收通过 10 光明 一次性防护手套 一次性防护手套 10 950.0 光明一次性防护手套 验收通过 11 方形线圈 30 570.0 无品牌方形线圈 验收通过 12 滴管 140 826.0 无品牌滴管 验收通过 13 玻璃纸 50 1700.0 无品牌擦镜纸-本 验收通过 14 滤纸 30 750.0 无品牌滤纸12.5 验收通过 15 蜀牛玻璃烧杯 100 玻璃低型烧杯实验器材 杯子套装/情侣对杯 150 750.0 蜀牛低型烧杯 验收通过 16 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 蒋梅艳
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